你好,這樣是不能修改了,發(fā)現(xiàn)錯了,可以作廢然后重新開具

老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。
增值稅普通發(fā)票,開好之后還未打印,狀態(tài)顯示已上傳?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,還能修改嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
專票開紅字之后必須把它打印出來嗎?因?yàn)椴淮蛴∥铱此谠鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表查詢是未下載狀態(tài)。還有就是,如果我稅額已經(jīng)抵扣了,是不是就不能開紅字了,那該怎么處理呢?
老師你好,2017年給客戶開的增值稅普通發(fā)票,由于當(dāng)時客戶沒有錢給,以至于拖到2023年,但是2023年,客戶修改了公司名稱,公司拒收這張發(fā)票, 請問現(xiàn)在這張發(fā)票怎樣操作才能正常使用?七年前的紙質(zhì)版的普通發(fā)票,現(xiàn)在還能紅沖嗎?
個體戶,一年開了120萬,沒成本,怎么交稅
那現(xiàn)在怎么去掉倒3角啊
現(xiàn)在34歲在一家小的一般納稅人公司負(fù)責(zé)財務(wù)這塊工作,運(yùn)輸行業(yè)很簡單。想晉升到中小公司財務(wù)管理崗位,有必要去考一個CMA么?因?yàn)槟昙o(jì)有點(diǎn)大了,更偏向穩(wěn)定點(diǎn)的。中級過了,可以建議一下提升哪些能力,學(xué)習(xí)哪些課程么
老師,25年新辦個體工商戶,門店是租的,如何新增房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅
老師你好,生姜,弄成姜片了,算初級加工還是生加工
深圳亞馬遜電商小規(guī)模公司怎么搭建稅籌呀,好多人建議注冊香港公司,可是香港公司起到了什么作用
老師你好,你說增值稅稅負(fù)和利潤有什么關(guān)系啊
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應(yīng)商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
開消項(xiàng)發(fā)19460,其實(shí)收赦18720,多開740元,怎么寫會計分錄
財務(wù)總監(jiān)在面試的時候給你定好的轉(zhuǎn)正工資,一般是不會變的吧?

