你好,這樣是不能修改了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以作廢然后重新開具
老師好,新手咨詢個(gè)問(wèn)題。昨天新買的稅盤,下午四點(diǎn)安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒(méi)有摘下。晚上九點(diǎn)左右,發(fā)票打印時(shí)點(diǎn)擊打印,稅單編號(hào)正確,內(nèi)容也確定無(wú)誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時(shí)點(diǎn)擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯(cuò)誤,好像是有提示是說(shuō)“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開票軟件重新登錄,但沒(méi)有拔出稅盤,結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問(wèn)題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
增值稅普通發(fā)票,開好之后還未打印,狀態(tài)顯示已上傳?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,還能修改嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
專票開紅字之后必須把它打印出來(lái)嗎?因?yàn)椴淮蛴∥铱此谠鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表查詢是未下載狀態(tài)。還有就是,如果我稅額已經(jīng)抵扣了,是不是就不能開紅字了,那該怎么處理呢?
江蘇省檔案專業(yè)職稱考試在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名?報(bào)名時(shí)間是?
老師單位先開票,對(duì)方?jīng)]給打過(guò)來(lái)錢,我們單位也沒(méi)發(fā)貨,這怎么記賬
老師,老板公司名下有AB兩家公司,A公司的貨款,打到B公司了怎么做賬務(wù)處理呢
工商年報(bào),企業(yè)控股情況,填什么
水電費(fèi)的收據(jù)可以直接入費(fèi)用科目嗎
老師,去年是小微企業(yè)享受六稅兩費(fèi)減半,今年到年就不是小微了,那這幾個(gè)月還能享受六稅兩費(fèi)減半嗎
老師好,我公司購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn),裝修和不動(dòng)產(chǎn)是一家公司,怎么寫分錄
老師,我們公司是安裝配電柜的安裝公司,都是開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我們現(xiàn)在和別人簽了一個(gè)合同是配電房維保的合同,我開票開現(xiàn)代服務(wù):配電房設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),6個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎,你看下我們的營(yíng)業(yè)范圍,和開票內(nèi)容
收到貨款現(xiàn)金流是銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,那退回一部分貨款的現(xiàn)金流怎么選?
您好老師 1、上個(gè)月的報(bào)關(guān)單當(dāng)月沒(méi)有結(jié)關(guān),這個(gè)月做出口退稅,這個(gè)月開出口發(fā)票可以嗎? 2、做出口退稅,報(bào)關(guān)單必須得是結(jié)關(guān)的狀態(tài)吧?