同學(xué),你好 選擇簡(jiǎn)易征收,36個(gè)月不能改變
6)一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬(wàn)元),這里我不太明白了,為什么放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,
老師,一般納稅人有這個(gè)政策嗎?就是實(shí)在取得不了進(jìn)項(xiàng),就把稅點(diǎn)變成簡(jiǎn)易征收,自愿放棄所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
把簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票收回來(lái)作廢,這個(gè)月零申報(bào),下個(gè)月更正申報(bào)可以嗎,原因不想按簡(jiǎn)易征收計(jì)稅
把2021年12月份的發(fā)票作廢了行嗎 不想按3%簡(jiǎn)易征收,我12月份的增值稅還沒(méi)有申報(bào) 可以作廢嗎
把發(fā)票作廢放棄簡(jiǎn)易征收可以嗎
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了12月份
同學(xué),你好 那需要開(kāi)紅字發(fā)票
應(yīng)該開(kāi)一般計(jì)稅的。開(kāi)成簡(jiǎn)易的了
同學(xué),你好 那就重新開(kāi)
可是,我12月份的增值稅按簡(jiǎn)易的繳稅了,怎么辦
同學(xué),你好 聯(lián)系專(zhuān)管員,說(shuō)明情況