你好,你之前做了備案嘛,因?yàn)檫@個(gè)36個(gè)月之內(nèi)是不允許變化的。
老師,我們是個(gè)體戶一般納稅人(6月剛剛申請(qǐng)一般納稅人,辦理的是當(dāng)月生效)6月申報(bào)增值稅一般納稅人報(bào)表,按照3%簡(jiǎn)易征收申報(bào)了,7月的報(bào)表我按照一般計(jì)稅申報(bào)可以嗎?
把簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票收回來作廢,這個(gè)月零申報(bào),下個(gè)月更正申報(bào)可以嗎,原因不想按簡(jiǎn)易征收計(jì)稅
把2021年12月份的發(fā)票作廢了行嗎 不想按3%簡(jiǎn)易征收,我12月份的增值稅還沒有申報(bào) 可以作廢嗎
公司2022年10-11月份報(bào)廢車輛,其中兩個(gè)掛車是2013年8月份以前購買的,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用簡(jiǎn)易征收辦法3%減按2%計(jì)算繳納的增值稅,現(xiàn)在看到報(bào)廢車輛不適用這個(gè)政策,需要按照13%計(jì)算交納增值稅,需要更正申報(bào)去年的增值稅納稅申報(bào)表嗎?那樣就會(huì)有滯納金
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
備案在哪里
12月份第一次開 現(xiàn)在在申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)是簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,所以想把之前的發(fā)票收回作廢,按9%的開不想按簡(jiǎn)易計(jì)稅
好,你是建筑行業(yè)的嗎?如果不是的話,在電子稅務(wù)局里面做的備案。
物業(yè)公司 12月份開的發(fā)票,增值稅還沒有申報(bào)
你好,可以的,那就可以這么做的。
怎么做 怎么改現(xiàn)在
這個(gè)月按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的來申報(bào),下一個(gè)月發(fā)票收回來紅沖,然后再開一般計(jì)稅的正常申報(bào)。