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老師我想問下,我們之前商品入庫抵扣了進項稅,現(xiàn)在繳納稅增值稅款少,然后稅務局要求進項稅轉(zhuǎn)出,我想問下這個分錄怎么做呢?

2022-01-19 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 16:37

你好? 借 庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2622 追問 2022-01-19 16:38

也是要減少庫存嗎?實際上是我們抵扣多了

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快賬用戶2622 追問 2022-01-19 16:39

借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 應付賬款 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 16:48

庫存不減少不用不用,減少的就是上面發(fā)你的分錄。

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快賬用戶2622 追問 2022-01-19 16:51

那應該怎么做,就是相當于庫存還是在用,但是抵扣的這個進項稅不能抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-19 16:52

就是把進項轉(zhuǎn)到庫存商品了,交稅。

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你好? 借 庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-01-19
同學您好,如借:原材料費用等,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-12-30
你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-08-17
你好,不需要沖紅,直接賬上轉(zhuǎn)出,申報表有專門填轉(zhuǎn)出的欄次
2021-02-04
你好 1.首先紅沖當時做的暫估 借方負數(shù):原材料等 貸方負數(shù):應付賬款-暫估 2.再根據(jù)發(fā)票實際入賬 借:原材料等 ---進項稅額 貸:應付賬款
2021-02-22
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