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去年我們向供應(yīng)商付了5萬押金,今年只收回4萬,剩下1萬作為租用商品的錢付給對方了,怎么寫分錄? 去年支付時的分錄是這樣的 借:其他應(yīng)收款押金 5萬 貸:銀行存款 5萬

2022-01-19 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 16:21

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2022-01-19
你好退回來了的可以的
2023-12-30
您好,這個不對,經(jīng)理報銷款1萬,借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬, 他報銷是有發(fā)票要入費(fèi)用的,不是借款的
2023-05-18
一、你實際發(fā)生的多少錢的房租呢,就是正常如果是交房租的話,是多少錢? 二、此業(yè)務(wù)正常是需要用“長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)”科目核算的。
2021-04-07
上月多打的40萬貨款,供應(yīng)商已經(jīng)用其中的10萬抵扣了這次的貨款。所以,實際上你的賬戶里多出的金額是30萬。 接下來,關(guān)于35萬的貨款的會計分錄,根據(jù)你的描述,你是想將30萬作為“其他應(yīng)收款”處理,剩下的5萬作為實際支付的“銀行存款”。 那么,分錄可以這樣寫: 借:庫存商品 10萬 貸:其他應(yīng)收款 30萬 銀行存款 5萬 至于你提到的“銀行存款不對”的問題,其實在上述分錄中,銀行存款的5萬與你之前支付的40萬中的5萬是相抵的,所以并沒有問題。而“其他應(yīng)收款”30萬就是之前多打的40萬中的剩余部分。
2023-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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