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老師上個(gè)月余額表其他應(yīng)付款借方有10萬 我在錄入期初時(shí)是不是把這10萬直接錄入在其他應(yīng)收款就可以了

2022-01-19 14:11
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齊紅老師

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2022-01-19 14:11

好 ;? 是的。 實(shí)際就是其他應(yīng)收款了??

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快賬用戶2362 追問 2022-01-19 14:12

老師 期初余額可以填負(fù)數(shù)嗎 正常怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-01-19 14:14

?你好;? 調(diào)整下 寫到其他應(yīng)收款去? ;? ?

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快賬用戶2362 追問 2022-01-19 14:14

是不是所有的往來科目都是這樣處理老師

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齊紅老師 解答 2022-01-19 14:17

?你好;是的。 調(diào)整下? 盡可能不寫負(fù)數(shù)在期初 。 調(diào)整重分類下??

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快賬用戶2362 追問 2022-01-19 14:19

那這樣就應(yīng)收預(yù)收都掛帳了

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齊紅老師 解答 2022-01-19 14:24

?你好; 是的。? ?就這樣來處理。? ??

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好 ;? 是的。 實(shí)際就是其他應(yīng)收款了??
2022-01-19
你好,是的,可以這樣處理的?
2022-01-18
可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款 貸方
2025-05-15
你好個(gè)人代付款記 其他應(yīng)付款對(duì)的? 做更正分錄 處理? 對(duì)的?
2022-12-12
你好,期初余額錄入時(shí),真實(shí)反映為負(fù)數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。
2022-03-08
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