你好: 借:所得稅費(fèi)用2.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅0.25 營(yíng)業(yè)外收入2.25
小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10% 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請(qǐng)問這兩種說(shuō)法哪種是正確的?
申報(bào)第4季度所得稅納稅申報(bào)表時(shí)。第10項(xiàng)實(shí)際利潤(rùn)為15萬(wàn),那么小微企業(yè)減免所得稅額應(yīng)該為多少?是2.25%嗎?
計(jì)提所得稅依據(jù)是什么,比方說(shuō)彌補(bǔ)虧損后實(shí)際利潤(rùn)是10萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是2.5萬(wàn),享受小微減免所得稅額2.25萬(wàn),最終應(yīng)繳納所得稅0.25萬(wàn),這個(gè)計(jì)提所得稅分錄怎么寫?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說(shuō)應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實(shí)際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬(wàn)元對(duì)嗎?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師,這個(gè)100萬(wàn)以下減按怎么列算式的80*25%*0.25
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
水電也沒有開票給我。過來(lái)1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額300萬(wàn)以下,都是5%嗎?
老師,公司租個(gè)人的汽車每個(gè)月500元,個(gè)人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個(gè)稅交不交呢
老師,納稅申報(bào)表表一的銷項(xiàng)稅金數(shù)據(jù),能手動(dòng)修改的嗎?
滾動(dòng)式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請(qǐng)辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個(gè)客戶是滾動(dòng)式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對(duì)方并不清楚這個(gè)客戶滾動(dòng)式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報(bào)個(gè)稅嗎?生育津貼需要扣除員工個(gè)人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開圖二發(fā)票的項(xiàng)目名稱嗎?
那享受的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話還是要繳納所得稅的???
不用了呀,那樣的話不就沒有頭了哈
是的哇,我看你這樣寫分錄,不是12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才有所得稅嗎,這個(gè)再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話不是又要增加利潤(rùn)總額又要交所得稅了?
可以把先計(jì)提全部的,實(shí)際繳納的時(shí)候再轉(zhuǎn)下
直接按照申報(bào)的時(shí)候要繳納的金額計(jì)提可以不,實(shí)際操作中好多會(huì)計(jì)就是這么做的。
也可以,這個(gè)就看自家賬務(wù)處理的需要