你好??有銷貨單能結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,請(qǐng)問(wèn)今年的成本票今年對(duì)方?jīng)]有開(kāi)給我們,明年開(kāi)給我們還能計(jì)入成本嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨對(duì)方給我開(kāi)收據(jù)或者銷貨清單沒(méi)有發(fā)票,我可以當(dāng)成本票用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有銷貨單能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們還沒(méi)開(kāi)給對(duì)方發(fā)票
我公司銷售產(chǎn)品,先給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)發(fā)貨,對(duì)方也沒(méi)付貨款;月底了需要把成本一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?還是發(fā)貨后
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫(kù)給了對(duì)方了。但是我們沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票。在1月給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,那我做12月份帳的時(shí)候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
去年的銷售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫(kù)存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來(lái)以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開(kāi)發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?個(gè)人開(kāi)發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(fèi)(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項(xiàng)已支付,當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個(gè)月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時(shí) 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤(rùn)表上有應(yīng)納稅所得額嗎
那也要先確認(rèn)收入哦
你好? 對(duì),那也要先確認(rèn)收入
好的 謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!