你好當時分錄是怎么做的?

請問老師,調(diào)減本年主營業(yè)務(wù)成本,如何做分錄?調(diào)減原因是當時成本高估了
老師 年底利潤增高 做主營業(yè)務(wù)成本暫估時 是,借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估) 貸:原材料
老師,請問一下,我要調(diào)整去年主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么做,借:以前年度調(diào)整損益 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是會減少今年的主營業(yè)務(wù)成本會計
老師,匯算清繳調(diào)增的暫估庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本),在5月的時候在賬上做調(diào)賬的分錄,這樣的話就影響了當年的主營業(yè)務(wù)成本嘎?
老師,匯算清繳因暫估庫存導致營業(yè)成本多,現(xiàn)在想調(diào)減營業(yè)成本,請問如何做分錄?
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
當時是單價弄高了,所以,成本就高出了很多。所以,我們上個月調(diào)了暫估款!借應(yīng)付賬款估價應(yīng)付款 貸庫存商品 現(xiàn)在要把應(yīng)付暫估款沖掉,成本調(diào)減
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸、庫存商品負數(shù)。
那我的應(yīng)付暫估款呢?
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。 紅沖了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品不就沒有余額了?
而且你說的那個分錄也保存不了啊
好,你暫估的時候借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 現(xiàn)在借應(yīng)付賬款暫估貸,庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸,庫存商品負數(shù), 我寫的哪一個分路不平保存不了。
最后一步
都是同一方向的
你好,最后一個 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸,庫存商品負數(shù), 它是一借一貸都是負數(shù)。