你好,可以的,你的利潤是盈利的嗎?

老師,請問企業(yè)所得稅季報第九行,彌補以前年度虧損是灰色不能填寫,怎么才能彌補虧損呢
我以前年度有虧損額,季度報企業(yè)所得稅里面9行彌補以前年度虧損為什么數(shù)字為O,還是灰色不能更改的
老師好,企業(yè)所得稅平時每季度申報預(yù)繳能彌補以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補以前年度虧損
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)繳不能抵以前年度虧損嗎?彌補以前年度虧損這一欄灰色
老師以前年度有虧損,季度預(yù)扣繳時,彌補以前年度虧損是灰色,是需要怎么操作才能彌補么,還是預(yù)繳時不需要彌補虧損
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時點的金額的(請看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項使用權(quán)資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時點的租賃負(fù)債,又因為零時點的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應(yīng)該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
房開企業(yè)預(yù)售階段按預(yù)收收入抵以前虧損的話應(yīng)還不用交,可我現(xiàn)填為什么彌補以前年度虧損那一欄自帶數(shù)據(jù)出來,不對的,灰色不能改,這樣我們就要交1000多萬了
那你看一下去年虧損請教彌補虧損明細表,最后一行最后一列是多少?
老師這個查去年的匯算清繳在哪查,我沒找到地方謝謝
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納里面。
匯算清繳里嗎,只找到財務(wù)報表
靠在納稅申報里面有嗎?你這個是報表查詢,就是財務(wù)報表查詢。