這個(gè)沒有國家統(tǒng)一規(guī)定,問你們當(dāng)?shù)氐?2366,或者專管員,他會(huì)告知你們?cè)趺瓷陥?bào)的。任何新增征收項(xiàng)目,應(yīng)該有相關(guān)文件
安徽合肥新注冊(cè)的小微企業(yè)軟件公司需要繳納城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)嗎.怎么填報(bào)
新點(diǎn)教育科技公司于2019年6月注冊(cè)成立,主要從事教育信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、商1務(wù)咨詢、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及維護(hù)、廣告設(shè)計(jì)制作發(fā)布及代理、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽展示、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營銷策劃等業(yè)務(wù),符合小型微利企業(yè)條件。企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9142102030694201692019年7—9月份,該企業(yè)取得教育信息咨詢服務(wù)收入120000元;商務(wù)咨詢收入30000元;會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)收入52000元;廣告制作費(fèi)80000元;出售一處辦公用房取得收入2000000元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,該企業(yè)實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅,按收入總額的16%核定應(yīng)納稅所得額。工作任務(wù):(1)計(jì)算企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳所得稅額。(3)完成涉稅相關(guān)賬務(wù)處理。
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少