你好,是異地工程嗎?如果是的話(huà)需要的。
老師,我是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票130萬(wàn),需要預(yù)繳增值稅嗎?還是按季度申報(bào)時(shí)正常繳稅,不預(yù)繳?
老師,您好,從這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照看,我的判斷是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,然后個(gè)稅按月申報(bào)預(yù)扣預(yù)繳,年終綜合申報(bào)。然后這個(gè)有限公司我不知道是否判斷正確,是要按季繳納企稅嗎?謝謝老師
老師 小規(guī)模納稅人 季度銷(xiāo)售額15萬(wàn)普票 申報(bào)增值稅怎么提示要預(yù)繳1%的增值稅 ,是真的要預(yù)繳嗎 ? 還是我理解錯(cuò)了 填報(bào)表的時(shí)候可以不預(yù)繳呢
老師,小規(guī)模企業(yè),按季度申報(bào)增值稅,如果這個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)的專(zhuān)票,正常繳納專(zhuān)票的稅費(fèi)外,季度未超過(guò)30萬(wàn)還是免稅的吧?
易老師請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
不是異地工程 這130萬(wàn)是預(yù)收款
你好季度繳納就可以的。
很奇怪,為什么學(xué)堂的課程是要預(yù)繳增值稅呢? 課程是工程未開(kāi)工前收到預(yù)收款開(kāi)票,是當(dāng)月預(yù)繳增值稅,(價(jià)外費(fèi)用—支付分包款)/(1+3%)*3% 小規(guī)模納稅人的 老師可以幫我確認(rèn)下嗎?
哦,他寫(xiě)填寫(xiě)的是增值稅預(yù)繳申報(bào)表嗎?截圖看一下的。
啥意思?是不用當(dāng)月預(yù)繳嗎
你好,不是異地工程的,不需要繳納的,你在嫉妒的時(shí)候申報(bào)就可以的。
沒(méi)有看懂什么意思嗎?就是你一月份的收入在四月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)繳納。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。