借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師,6月份買材料做的分錄借:庫存商品6000 貸:銀行存款6000.7月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄?
老師,去年2020年5月份購買了設(shè)備,當(dāng)時(shí)做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒有做賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做分錄
老師,請(qǐng)問下10月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和產(chǎn)品,款未付,沒有認(rèn)證抵扣,11月份做了認(rèn)證抵扣,10月份的分錄怎么寫呢
老師,一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄,11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
老師,一般納稅人2021年4月份購買了氣體,當(dāng)時(shí)做的分錄:借:庫存商品 貸:銀行存款11月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月份認(rèn)證抵扣,11月份怎么做分錄
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
我公司的主營業(yè)務(wù)收入是給環(huán)保設(shè)備提供設(shè)備維護(hù)服務(wù),設(shè)備維護(hù)服務(wù)包含設(shè)備所需的氣體,那么領(lǐng)用氣體可以結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
好,當(dāng)月做了收入的可以。
還有這比分錄沒怎么明白,記賬憑證付什么憑證
你好,借庫存商品貸,銀行存款,這個(gè)是暫估的,然后你現(xiàn)在紅沖暫估錢沒有退回來,用應(yīng)付賬款代替一下借應(yīng)付賬款貸庫存商品,所以做的是這個(gè)。
對(duì)暫估理解不了,麻煩老師說下是對(duì)什么暫估
你好,沒有發(fā)票,正常做了入庫。
一定要有發(fā)票才能入庫,否則就是暫估是吧
對(duì)的是的,是這么理解的,是這么做的。