你好 借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款
老師請問我11月份認(rèn)證10月份專票,已經(jīng)認(rèn)證未收到票的要怎么做分錄
老師,請問下10月份收到進(jìn)項發(fā)票和產(chǎn)品,款未付,沒有認(rèn)證抵扣,11月份做了認(rèn)證抵扣,10月份的分錄怎么寫呢
老師,一般納稅人2021年4月份購買了氣體,當(dāng)時做的分錄:借:庫存商品 貸:銀行存款11月份收到進(jìn)項發(fā)票,11月份認(rèn)證抵扣,11月份怎么做分錄
老師,你好,請問下,我公司1月份購買產(chǎn)品,款已付,已收到發(fā)票和貨,到4月份進(jìn)項發(fā)票,還沒有抵扣,我1月份怎么做分錄呢
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
老師,我10月份做的事是0申報,沒有待抵扣進(jìn)項稅,10月份可以不做分錄,直接做11月份抵扣的分錄嗎
你好。這個也是可以的,學(xué)員
嗎那11月份的分錄能說下嗎
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快。學(xué)員