你好,專(zhuān)票的話開(kāi)了就需要交稅的
小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%增值稅專(zhuān)用發(fā)票季度不滿45萬(wàn)要交稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?就會(huì)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有如果是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是這部分需要交稅,不受季度45萬(wàn)免職?
小規(guī)模納稅人只要開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,和開(kāi)了的增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額季度不超過(guò)45萬(wàn)也要上稅嗎?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,只要不滿足季度45萬(wàn)元,都不需要交增值稅呀,還是說(shuō),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票要單獨(dú)交稅呀?那小規(guī)模納稅人收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話,要怎么進(jìn)行處理呢?
增值稅的小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票36000.這個(gè)專(zhuān)票現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不用交稅的,請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)呢?
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
普票是享受這個(gè)政策的
那開(kāi)具的專(zhuān)票是簡(jiǎn)易計(jì)征是嗎?我是小規(guī)模納稅人,收到專(zhuān)票要怎么處理呢?
你們收到專(zhuān)票就直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以。
那我可以理解為:小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票季度合計(jì)45元,普票不需要交稅,但是專(zhuān)票需要簡(jiǎn)易計(jì)稅然后交稅,小規(guī)模納稅人收到專(zhuān)票和普通都是直接請(qǐng)入存貨或者固定資產(chǎn)的的成本?
沒(méi)錯(cuò)兒,你這么理解是可以的。