借:以前年度損益調(diào)整 -3 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -3
老師,預(yù)提所得稅的費(fèi)用賬務(wù)處理: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 如果預(yù)提的費(fèi)用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-預(yù)提企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)付賬款
老師如果我司7.8.9季度利潤總額是20萬!所得稅計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用20萬×25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅 5萬 減免:借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅 4萬 貸:營業(yè)外收入――所得稅減免 繳納所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅1萬 貸:銀行存款1萬
企業(yè)所得稅計(jì)提了11萬,實(shí)際交了8萬,多計(jì)提了三萬,怎么做賬?
在今年11月以前預(yù)交了企業(yè)所得稅,按照計(jì)提的所得稅用繳納,12月份利潤總額下來了,實(shí)際繳納多了,在今年計(jì)提的所得稅費(fèi)用我可以沖減嗎?
企業(yè)所得稅多計(jì)提了,次月如何沖減?計(jì)提時(shí):借所得稅11萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅11萬。實(shí)際上付了8萬,請(qǐng)問如何沖減?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?