你好,多計提了三萬,可以做相反分錄沖掉
企業(yè)所得稅計提了11萬,實際交了8萬,多計提了三萬,怎么做賬?
企業(yè)所得稅多計提了,次月如何沖減?計提時:借所得稅11萬 貸應交稅費應交所得稅11萬。實際上付了8萬,請問如何沖減?
老師,12月計提企業(yè)所得稅稅2萬,小企業(yè)有優(yōu)惠政策減免,申報時有政策優(yōu)惠減免了1萬,第二季度預繳了2千。實際繳納8千,這個怎么做分錄?計提的比實際繳納的少了,我需要沖紅多計提的部份嗎?
老師想問一下,現(xiàn)在做完一月的賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計提了五十多萬,余額38萬,實際上應交稅費應交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經(jīng)在第一季度交了,現(xiàn)在怎么辦?
總公司6月份計提了企業(yè)所得稅174萬,7月申報企業(yè)所得稅時合并報表彌補了分公司的虧損,導致多計提了1萬,實際繳納總分公司企業(yè)所得稅173萬,繳納稅費怎么做分錄
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整