你好 是做分錄嗎 要是的話 借:應(yīng)收賬款120000%2B15600=135600元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200*600=120000元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅120000*0.13=15600元
向前進工廠銷售JP產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15,600元,款項暫未收到
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產(chǎn)品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
通用稅率為13%2銷售JP產(chǎn)品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3銷售JP產(chǎn)品200件單位售價600元,增值稅稅額15,600元,款項暫未收到4銷售jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13,000元,款項已存入銀行寫分錄和摘要謝謝
14日,向雪蓮工廠銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到
23日.向立偉工廠銷售JP產(chǎn)品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產(chǎn)品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營利組織會計的賬務(wù),謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當(dāng)公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務(wù)報表?就是銀行評估貸款風(fēng)險時,會綜合考慮哪幾個財務(wù)指標(biāo)?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應(yīng)該進以前年度損益調(diào)整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
借:應(yīng)收賬款-前進120000%2B15600=135600元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-JP 200*600=120000元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅120000*0.13=15600元
增值稅不應(yīng)該是進項稅額?不是只有在自己賣出產(chǎn)品的時候才是銷項稅額?題目不是說向前進工廠銷售嗎
向誰銷售不是往外賣嗎? 并且是款項未收到 買是支付呀