你好! 沒(méi)有收入之前都可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)的。招待費(fèi)可以按60%稅前扣除。沒(méi)有給法人報(bào)銷,計(jì)入其他應(yīng)付款可以。
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒(méi)有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒(méi)有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒(méi)有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公,而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒(méi)有收入,只有一些費(fèi)用,有租車費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),正常都有發(fā)票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒(méi)有給報(bào)銷,那我是正常進(jìn)費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款就可以吧,這些費(fèi)用是今年都給報(bào)銷了,我再報(bào)匯算清繳,還是怎么樣呢?
你好,老師,我們家是去年8月份成立得,目前沒(méi)有收入,只有費(fèi)用,管理費(fèi)用用進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)嗎?其中有不少招待費(fèi),我二級(jí)科目直接進(jìn)得招待費(fèi),匯算清繳時(shí)能60%扣除不?我這樣做可以嗎?而且12月份之前這些招待費(fèi)沒(méi)有給法人報(bào)銷,進(jìn)的其他應(yīng)付款可以吧?
老師,23年12月新注冊(cè)公司,目前沒(méi)有收入,也沒(méi)有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個(gè)怎么辦? 直接計(jì)入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開(kāi)始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營(yíng)業(yè)收入14%以內(nèi)來(lái)計(jì)算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)更好?開(kāi)辦費(fèi)不用受營(yíng)業(yè)額比例限制?
老師,我們公司22年7月份開(kāi)始籌建的,22年發(fā)生了7萬(wàn)塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒(méi)有收入。這個(gè)費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)科目,匯算清繳的時(shí)候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)有正式走,我司沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),也沒(méi)有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開(kāi)進(jìn)來(lái)。下月再走貨打款。請(qǐng)問(wèn)這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說(shuō)足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
沒(méi)進(jìn)開(kāi)辦費(fèi),到時(shí)候匯算得時(shí)候可以60%扣除嗎?11月之前賬已經(jīng)做完了,12月份管理費(fèi)用—二級(jí)直接招待費(fèi)可以嗎?
可以的,可以按60%稅前扣除。