您好 到期開具發(fā)票的時(shí)候 未開票收入做負(fù)數(shù)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認(rèn)開票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目(不是異地),沒有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒得,但是還未確認(rèn)開票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開票時(shí)在未開票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師請(qǐng)教一下,我們公司收了一般預(yù)收款,但是沒有開票,想先做一部分無(wú)票收入申報(bào)。那是不是賬務(wù)處理也要將預(yù)收款確認(rèn)為銷售收入?還是只申報(bào)納稅就行?
老師,我根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的完成進(jìn)度,預(yù)估確認(rèn)收入,但是還沒開票,我想申報(bào)無(wú)票收入,繳納稅款。那到期需要開票回錢時(shí),那個(gè)稅款怎么處理?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報(bào)時(shí)剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
老師,以前電子稅務(wù)系統(tǒng)里沒有提示報(bào)殘保金,現(xiàn)在又在喊報(bào)23年的,這是怎么回事
老師,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照做年報(bào)原來(lái)聯(lián)絡(luò)員的手機(jī)號(hào)不記得了在信息公示系統(tǒng)網(wǎng)上能變更嗎?
新開公司會(huì)計(jì)怎么著手工作
因?yàn)殇N售方欠繳稅款,購(gòu)買方取得的發(fā)票成了取得異常增值稅抵扣稅憑證,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢?
員工租車給公司 1000一個(gè)月租金 要交多少稅 需要員工去開票 還要申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得?
老師你好,注冊(cè)資本30萬(wàn),注冊(cè)資本已繳足,那增加多一個(gè)股東占公司的1%,那他要交這個(gè)注冊(cè)資本的稅收嗎
請(qǐng)問(wèn),銷售不動(dòng)產(chǎn)的稅率是多少?一般納稅人和小規(guī)模分別是多少?
本單位是一家學(xué)校的二級(jí)單位,現(xiàn)有名醫(yī)生帶團(tuán)隊(duì)在本單位坐診,僅醫(yī)生本人有處方權(quán)可進(jìn)行坐診,但該醫(yī)生為針灸推拿醫(yī)生,有部分治療是團(tuán)隊(duì)中成員進(jìn)行的,現(xiàn)核算醫(yī)生績(jī)效,醫(yī)生提出他本人績(jī)效應(yīng)進(jìn)行分配,雖收入均為他本人開方所致,但實(shí)際部分治療由團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行,要求績(jī)效分配要分配給其團(tuán)隊(duì)成員?,F(xiàn)因僅醫(yī)生有處方權(quán)為門診部提供的收入、門診量開方、掛號(hào)費(fèi)等費(fèi)用均歸屬該醫(yī)生,現(xiàn)按醫(yī)生的上述工作量進(jìn)行核算績(jī)效,并發(fā)放給醫(yī)生本人,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何合規(guī)地分配給團(tuán)隊(duì)成員。
老師,假如是在月底租的房屋,那這個(gè)攤銷在什么時(shí)候開攤銷
請(qǐng)問(wèn)公司股東為個(gè)人(自然人),目前賬上有盈利10萬(wàn),準(zhǔn)備將一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外的公司,我方涉及什么稅務(wù)呢?如何計(jì)算?另外如果將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人(自然人),情況又是怎樣的呢?
明白了,就是填列申報(bào)時(shí),填列于無(wú)票收入時(shí)一樣的數(shù)據(jù)金額,以負(fù)數(shù)填列是吧?老師 無(wú)票收入時(shí)借應(yīng)收 貸主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 那實(shí)際開票時(shí)怎么做賬呢?
前面理解正確的 實(shí)際開票時(shí) 把未開票收入做紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
可那就是兩筆一樣的分錄,只是一次是紅字,一筆藍(lán)字是吧?
是的?兩筆一樣的分錄,只是一次是紅字,一筆藍(lán)字
明白了,就相當(dāng)一減一增,不影響當(dāng)期收入和稅額
是的?一減一增,不影響當(dāng)期收入和稅額
收到,明白,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?