您好,這個是不含稅的錢數(shù)
老師,小規(guī)模在申報增值稅及附加稅申報表時,免稅銷售額及其中:小微企業(yè)免稅銷售額填寫含稅總價還是不含稅的錢數(shù)?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額和其他免稅銷售額是什么意思?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表中免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額、未達起征點銷售額、其他免稅銷售額都怎么計算?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表中小微企業(yè)免稅銷售額根據(jù)什么填列?
增值稅及附加稅費申報表中,免稅銷售額填含稅價還是不含稅價
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
本季度內(nèi)沒有代開增值稅專票,只開了30萬的普票小微企業(yè)免增值稅的,還要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》嗎?不填寫回提示比對不通過
那你就填寫就可以
老師,本期應(yīng)納稅減征額填上以后,又提示核定銷售額等于0時,本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)小于等于本期應(yīng)納稅額
您這個地方?jīng)]有勾稽上去,填不含稅的是
29萬多就是不含稅的數(shù)
您好,您是本期填減征額了是吧,但是您沒有需要繳納增值稅。
對,沒交增值稅,季度45萬以內(nèi)減免增值稅
那還是哪里填錯了,因為那個是不含稅的,我知道。
不填寫增值稅減免稅表,出現(xiàn)的這種提示
你有稅控器那個填寫?
我直接填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額不含稅金額,主表附圖
這個我問一下吧,我以為你就一個問題,結(jié)果來了好幾個