您好,這個(gè)是不含稅的錢數(shù)
老師,小規(guī)模在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額及其中:小微企業(yè)免稅銷售額填寫含稅總價(jià)還是不含稅的錢數(shù)?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額和其他免稅銷售額是什么意思?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額、未達(dá)起征點(diǎn)銷售額、其他免稅銷售額都怎么計(jì)算?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中小微企業(yè)免稅銷售額根據(jù)什么填列?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中,免稅銷售額填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
一般納稅人也要指個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時(shí)用以前年度虧損彌補(bǔ)了。第二季度累計(jì)利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補(bǔ)是彌補(bǔ)50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅選哪個(gè)合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實(shí)際上公司是虧損的,還退了稅費(fèi)的,這種情況還要更正申報(bào)嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報(bào)了,還沒有交款,在一戶式查詢申報(bào)信息查詢里是查不到報(bào)表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
申報(bào)個(gè)稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因?yàn)槲覔Q了電腦,這個(gè)怎么操作呀?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動(dòng)填寫?
一個(gè)公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項(xiàng)票嗎?實(shí)實(shí)在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個(gè)主體都不缺成本
本季度內(nèi)沒有代開增值稅專票,只開了30萬的普票小微企業(yè)免增值稅的,還要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?不填寫回提示比對不通過
那你就填寫就可以
老師,本期應(yīng)納稅減征額填上以后,又提示核定銷售額等于0時(shí),本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)小于等于本期應(yīng)納稅額
您這個(gè)地方?jīng)]有勾稽上去,填不含稅的是
29萬多就是不含稅的數(shù)
您好,您是本期填減征額了是吧,但是您沒有需要繳納增值稅。
對,沒交增值稅,季度45萬以內(nèi)減免增值稅
那還是哪里填錯(cuò)了,因?yàn)槟莻€(gè)是不含稅的,我知道。
不填寫增值稅減免稅表,出現(xiàn)的這種提示
你有稅控器那個(gè)填寫?
我直接填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額不含稅金額,主表附圖
這個(gè)我問一下吧,我以為你就一個(gè)問題,結(jié)果來了好幾個(gè)