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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額和其他免稅銷售額是什么意思?

2022-04-14 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 09:40

同學(xué)你好: (1)??模規(guī)小??納稅人??生發(fā)??增值稅??稅應(yīng)??銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度??額售銷??未超過45萬元,下同)的,??征免??增值稅的銷售額等項(xiàng)目??當(dāng)應(yīng)??填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(??模規(guī)小??納稅人適用)》“??微小??企業(yè)免稅??額售銷??”或者“未達(dá)起征點(diǎn)??額售銷??”相關(guān)欄次。 (2)合計(jì)月??額售銷??超過15萬元的,免征增值稅的??部全??銷售額等??目項(xiàng)??應(yīng)當(dāng)填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報(bào)??表細(xì)明??》對應(yīng)欄次。

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同學(xué)你好: (1)??模規(guī)小??納稅人??生發(fā)??增值稅??稅應(yīng)??銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度??額售銷??未超過45萬元,下同)的,??征免??增值稅的銷售額等項(xiàng)目??當(dāng)應(yīng)??填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(??模規(guī)小??納稅人適用)》“??微小??企業(yè)免稅??額售銷??”或者“未達(dá)起征點(diǎn)??額售銷??”相關(guān)欄次。 (2)合計(jì)月??額售銷??超過15萬元的,免征增值稅的??部全??銷售額等??目項(xiàng)??應(yīng)當(dāng)填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報(bào)??表細(xì)明??》對應(yīng)欄次。
2022-04-14
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表“其他免稅銷售額”怎么填?關(guān)于這個(gè)問題,小編在下文做了詳細(xì)的整理與分析,有興趣的朋友,可以跟小編一起閱讀下文,做一個(gè)具體的了解與學(xué)習(xí)! 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 比如享受農(nóng)產(chǎn)品免稅、鮮活肉蛋免稅、蔬菜流通免稅政策的免稅銷售額均填入此欄。 增值稅免稅,是指某項(xiàng)應(yīng)稅行為,因?yàn)閲艺叻龀?,銷售環(huán)節(jié)不征收增值稅,但進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,不退還。
2020-10-19
你好。小規(guī)模一個(gè)季度30萬元。開普通發(fā)票可以免稅。
2023-05-11
您好,這個(gè)是不含稅的錢數(shù)
2022-01-17
您好,這個(gè)意思是屬于,沒有達(dá)到30萬的,開票銷售額,就在這個(gè)地方填寫, 1.起征點(diǎn) 增值稅起征點(diǎn)的適用范圍僅限于個(gè)人(指個(gè)體工商戶、其他個(gè)人)。但不適用于認(rèn)定為一般納稅人的個(gè)體工商戶。 2.小微企業(yè) 小微企業(yè)免征增值稅政策適用于小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)性單位。
2023-10-13
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