你好,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月已經(jīng)超過了500萬,在12月份已經(jīng)超過的話你現(xiàn)在紅沖的話沒有用了。
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月累計(jì)收入達(dá)到500萬的情況下自動(dòng)升為一般規(guī)模納稅人,那這500萬是全部的收入之和嗎?不管是零售,還是勞務(wù)、服務(wù)的全部收入,還是其中一種類型的收入連續(xù)12個(gè)月達(dá)到500萬才會(huì)被升為一般納稅人
請(qǐng)問下老師,我公司是一般納稅人,目前19年12月至20年11月累計(jì)銷售額大于500萬元,20年1月至12月累計(jì)銷售額小于500萬元,可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?這個(gè)轉(zhuǎn)登記日前12個(gè)月,是包含了轉(zhuǎn)登記日這個(gè)月,還是不包含呢?
老師,我們有個(gè)公司之前是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進(jìn)銷項(xiàng)都是13的稅率,砂石進(jìn)項(xiàng)回來是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費(fèi)了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
小規(guī)模納稅人,累計(jì)12月銷售額滿500萬了,但是我們是砂廠,我這個(gè)月紅沖一些發(fā)票,在匯算清繳之前是不是都不會(huì)自動(dòng)升一般納稅人
老師我們公司去年有幾筆發(fā)票不知道要開紅字發(fā)票沖銷導(dǎo)致銷售額達(dá)到了500萬,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票去年的銷售額也不會(huì)減少是嗎,稅務(wù)局讓升為一般納稅人,有什么辦法不升為一般納稅人,如果升為一般納稅人后面可不可以再降為小規(guī)模納稅人
你知道,之前別人報(bào)個(gè)稅,報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報(bào)之前的呢
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎?
電子稅務(wù)局發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)是簽收發(fā)票的做入賬標(biāo)識(shí)還是做賬的做入賬標(biāo)識(shí)
我們公司的車在保險(xiǎn)公司交車險(xiǎn)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司代扣了車船稅,但是這個(gè)車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個(gè)民辦高校教職工探親費(fèi)的報(bào)銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表
老師,你好,我們五月申報(bào)四月個(gè)稅,但是四月發(fā)了一到三個(gè)月工資,其中一個(gè)人一月份工資需要交個(gè)稅,但是2月份已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,而且這個(gè)人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報(bào)四月份個(gè)稅,是不是需要把這個(gè)人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實(shí)操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個(gè)主體,財(cái)務(wù)部 銷售部以及電商部都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財(cái)務(wù)報(bào)表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務(wù)開了服務(wù)費(fèi)5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預(yù)收賬款5000,這種情況如何調(diào)整賬務(wù)呢?
我開發(fā)票才開了370萬,但是砂廠有些是按電費(fèi)核收入,一整年電費(fèi)核算下來也沒有那么多收入,就是有時(shí)候電費(fèi)高就按電費(fèi),發(fā)票高就按發(fā)票
那你申報(bào)的收入的時(shí)候是不是報(bào)了無票收入?
是的,報(bào)了無票
那就需要正常轉(zhuǎn)一般納稅人的。
我可以更正申報(bào)收入不
更正以前申報(bào)的收入,確實(shí)是無票收入報(bào)多了
好,可以的,去稅務(wù)局申報(bào)的。
拿著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局大廳。
不可以電子稅務(wù)局更正嗎
試下一般是修改不了的,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面。
如果不更正變成一般納稅人的話是不是10-12的這部分收入就需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了?
你現(xiàn)在看一下你季度申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是一般納稅人還是小規(guī)模,如果是小規(guī)模的話不需要。
小規(guī)模的
不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,還是按照小規(guī)模的來。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。