不需要計提法定盈余公積

老師,獨立核算的分公司年底未分配利潤是貸方余額,需要計提法定盈余公積嗎?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師,我去年做的計提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應(yīng)該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
年底提取法定盈余公積金會計分錄: 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 是這樣子做的嗎?
請問老師,去年公司盈利,財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,貸方:利潤分配-未分配利潤 那按照公司法是需要自己做分錄借方:利潤分配-提取法定盈余公積 貸方:盈余公積-法定盈余公積 然后借方:利潤分配-未分配利潤 貸方:利潤分配-提取法定盈余公積 暫不考慮分紅的情況下,這樣處理對嗎?
北京社保,25號當(dāng)天繳納社保會有滯納金嗎
老師,工程類公司,沒有成本票少,有啥辦法弄成本票的嗎
老師好,請問下面的題目可以幫忙寫下怎么做嗎?
老師,您好!我們公司A公司承包了B公司的勞務(wù)清包工,B公司付款給我們A公司了,但是我們付給工人的工資是從法人賬戶轉(zhuǎn)出去的,法人和工人之間需要提供什么資料才可以作為這次勞務(wù)的成本?
老師,招待認(rèn)證專家的費用進(jìn)管理費用二級科目未招待費?
老師,我們公司每個月收取的工會會員會費應(yīng)該怎么入帳。
請問公司要注銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里和利潤表里哪些數(shù)據(jù)要是零,必須處理掉?對于稅務(wù)而言。
你好,公司注冊資金1000萬,實繳700萬,現(xiàn)在想減資成500萬,賬務(wù)怎么處理
老師,請問一下支付給個人的報銷款,或者貨款,是不是必須要有發(fā)票啊?
老師 我單位平均人數(shù)14 人 年度工資總額 270萬 申報殘保金時顯示要交4萬多 是什么原因