同學你好,可以只紅沖一部分;
老師,去年開具的專票如果購貨方已經(jīng)抵扣了,銷售方可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎
老師,供應商去年給開具的專票,我方已抵扣認證如果紅沖,要怎么操作?可以只紅沖一部分嗎
老師 上月對方公司給我司開具了進項發(fā)票,本月我已認證,現(xiàn)在對方公司說發(fā)票開錯了要沖紅。請問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?
老師:上個月供應商給我們公司開了一張專用發(fā)票,我已認證抵扣,但是因為一些原因供應商這月紅沖了這張發(fā)票,那么我申報這月增值稅時關于這張被紅沖的已認證的發(fā)票具體該怎么操作呀????
老師,一張發(fā)票上的一個產(chǎn)品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來嗎?