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9月份開錯了發(fā)票稅率開錯了,是一般納稅人,當時交了增值稅和附加,稅金12月已經(jīng)退回了,12月是0申報,這張主表對嗎?25欄,32欄還有數(shù)據(jù)

9月份開錯了發(fā)票稅率開錯了,是一般納稅人,當時交了增值稅和附加,稅金12月已經(jīng)退回了,12月是0申報,這張主表對嗎?25欄,32欄還有數(shù)據(jù)
9月份開錯了發(fā)票稅率開錯了,是一般納稅人,當時交了增值稅和附加,稅金12月已經(jīng)退回了,12月是0申報,這張主表對嗎?25欄,32欄還有數(shù)據(jù)
2022-01-17 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-17 17:14

你好,如果對應稅款已經(jīng)退了,你不管那個數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1058 追問 2022-01-17 19:40

不管它,直接申報嗎?就讓25欄,32欄有數(shù)據(jù),0申報

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:12

是的,你改成0的話,應該會產(chǎn)生異常比對

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相關問題討論
你好,如果對應稅款已經(jīng)退了,你不管那個數(shù)據(jù)。
2022-01-17
你好在留底一覽,里面一般都是自動的,你不用修改。
2021-09-14
你好,是的,需要填寫之前的發(fā)票,你需要退回,而且你需要在電子稅務局里面給他退回的。
2023-01-12
?你好? 你已經(jīng)認證了嗎 ?認證了才需要申報。 如果你要退的話 你認證了可以不用退的。 你就開紅字信息表? ? 做轉出分錄 。然后等著銷售方開紅字發(fā)票 在開紅字發(fā)票處理 。??
2020-12-10
同學,你好 對方可以抵扣的
2020-12-24
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