你好;? ? 你之前是? 含稅暫估的長(zhǎng)期應(yīng)付款的話 ;是的。 就這樣處理? ?
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒(méi)有聽(tīng)明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?? 問(wèn)號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
購(gòu)?fù)诰驒C(jī)價(jià)格20萬(wàn)(含稅) ,首付10萬(wàn),剩余10萬(wàn)12個(gè)月分期付款,全部付清給13%增值稅專(zhuān)票①購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借:固定資產(chǎn)176991.15 貸:銀行存款10萬(wàn) 應(yīng)付賬款76991.15萬(wàn) ② 每個(gè)月分期付款 借:應(yīng)付賬款8300 貸:銀行存款8300 ③分期付清,收到專(zhuān)票 怎么做賬?
建筑公司貸款購(gòu)買(mǎi)挖機(jī)為長(zhǎng)期應(yīng)付款,每月還款會(huì)計(jì)分錄為,借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款,收到專(zhuān)用發(fā)票后如何做賬?
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以做成 借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎
?你好 ;? ? 可以的。 都可以的 。這個(gè)不影響。 不是損益科目? ?
是損益科目就要做成負(fù)數(shù)嘛
你好; 是的。? 做借方負(fù)數(shù); 你這個(gè)不屬于損益科目你可以做借方負(fù)數(shù)或者貸方都可以的??
那老師,比如固定資產(chǎn)之前入賬12萬(wàn),假如10年折舊,提了四個(gè)月,那這個(gè)月折舊是12/10/12*4=0.4萬(wàn),每個(gè)月0.1萬(wàn)折舊 第四個(gè)月固定資產(chǎn)修改總價(jià)為10.2萬(wàn),那你余下的折舊(10.2-0.4)/116個(gè)月,每月計(jì)提折舊0.085萬(wàn).是這樣算后面每期折舊嗎
你好;? ?你是直線法嗎? 。 你有沒(méi)有殘值率啥的。 你這個(gè)是啥固定資產(chǎn) ? 車(chē)輛嗎??
直線法,是固定資產(chǎn)
之前沒(méi)有提殘值
?你好;? 月折舊額? ?是這樣來(lái)計(jì)算的。 對(duì)的? ? ? ? 每個(gè)月折舊 分錄后面都要附 折舊明細(xì)表? ?
之前沒(méi)有提殘值,現(xiàn)在可以直接加折舊(10.2-殘值-0.4)/116個(gè)月,這樣嘛
?你好;? ? ? 別考慮殘值率了。? 你直接按上面的計(jì)算來(lái)處理? ?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)的是挖機(jī),之前沒(méi)有提殘值,后面買(mǎi)的挖機(jī)又提了殘值的
?你好 ; 這個(gè)沒(méi)事的; 每個(gè)單個(gè)產(chǎn)品 你可以分別考慮? ?