你好,沒做錯,你的分錄是今年補交做的.所以他自動算到今年的利潤表里了.
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應繳企業(yè)所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現(xiàn)在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數(shù)據(jù)嗎?為什么我的利潤表的數(shù)據(jù)被影響了?
老師,2021年做2020年的匯算清繳時要補稅,我當時做了借以前年度損益調(diào)整,貸應繳稅費企業(yè)所得稅;借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
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但是我也問過其他老師,就是說匯算清繳的不應該影響當月的情況啊,我的利潤表這不就是被影響了嗎?難道這個思路又不對了???
你好,實際工作中會影響的.你利潤表計算的時候的,他會把你 當月的數(shù)據(jù)全算進去.年度匯率清繳一直都這樣的哈.把利潤表導出來,你備注一下就可以了
那不是會影響今年的企業(yè)所得稅預繳情況嗎?不用管它?就讓他影響的意思?
你好,不影響預交的,你補交了所得稅,會一直在那里顯示的.
你這個匯算清繳的補交所的稅在匯算清繳的時候增加了所得稅費,本來就是次年匯算清繳發(fā)生的,你走以前年度損益調(diào)整只是和當年的所得稅費區(qū)別開。但這個交費和補交都是今年發(fā)生的,肯定會入今年的利潤計算中。如果你不想影響今年的數(shù)據(jù),你只有反過賬還改12月的數(shù)據(jù)。