同學(xué)你好 這個(gè)可以填寫(xiě) 可以加計(jì)抵減
老師2020年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%未抵減的完的金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)抵減嗎?是不是要2021年還要填下加計(jì)抵減的聲明才可以抵 2.我們是中日合資公司房租合同的印花稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,我們是向個(gè)人租房辦公的,我們也必須要申報(bào)租賃合同印花稅?
老師,我們經(jīng)營(yíng)租賃無(wú)形資產(chǎn)其他情形經(jīng)營(yíng)租賃報(bào)稅時(shí)需要填報(bào)加計(jì)遞減的表嗎,可以加計(jì)抵減嗎
我公司的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來(lái)的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開(kāi)出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說(shuō)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計(jì)抵減申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局處理的對(duì)嗎?
我公司的經(jīng)營(yíng)范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來(lái)的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開(kāi)出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說(shuō)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計(jì)抵減申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局處理的對(duì)嗎?
你好老師,我想問(wèn)一下,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃-車(chē)輛租賃,可以享受加計(jì)抵減嗎?
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買(mǎi)二手貨車(chē)四萬(wàn)左右,沒(méi)票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶A是中間商,在他把貨物賣(mài)給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開(kāi)票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過(guò)客戶來(lái)記賬
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師再哪里選擇這個(gè)加計(jì)遞減表
同學(xué)你好 是屬于這個(gè)的嗎
對(duì)我正常申報(bào)增值稅的時(shí)候不提示這張加計(jì)遞減的申報(bào)表,我在哪里可以找到這張表填報(bào)
我是不是可以按進(jìn)項(xiàng)稅的百分之十進(jìn)行加計(jì)抵減扣除需交銷(xiāo)項(xiàng)稅
同學(xué)你好 如果屬于現(xiàn)代服務(wù)并且占百分之五十就可以享受
是的我們現(xiàn)在主要以經(jīng)營(yíng)租賃為主了,加計(jì)抵減申報(bào)時(shí)在哪里填列
加計(jì)抵減情況那里填寫(xiě)你的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額
在進(jìn)項(xiàng)稅表里填列嗎,按進(jìn)項(xiàng)稅總額的10%填就可以是不
https://www.sohu.com/a/314301316_701095 你看下這個(gè)案例哦