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我公司的經營范圍是機械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務一直是配備操作人員的機械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務其他建筑服務:機械租賃,稅務局核定說屬于現代服務中的機械租賃,必須做增值稅加計抵減申報,請問老師稅務局處理的對嗎?

2023-07-18 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-18 23:40

建筑服務帶著操作員的不屬于 不貸操作員 單純的機械租賃屬于

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快賬用戶4748 追問 2023-07-18 23:44

我這樣和稅務局人員解釋,稅務局人員說屬于現代租賃,必須做增值稅加計抵減申報而且要求把去年的全部改正,而且已經下了通知書了,老師這種情況怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 05:15

你開發(fā)票的時候是建筑服務的嗎 是的話安她的來吧 退稅就行

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快賬用戶4748 追問 2023-07-19 07:21

是的,開發(fā)票的時候就是建筑服務,稅務局處理的是對的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 07:27

不對 他這個不屬于

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快賬用戶4748 追問 2023-07-19 07:31

那我現在只能按稅務局處理的改成申報表?還是可以申請不享受?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 07:32

申請不享受你稅務局同意的話選擇這個

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您好,這處理是沒有
2023-07-19
建筑服務帶著操作員的不屬于 不貸操作員 單純的機械租賃屬于
2023-07-18
你好 ; 機械租賃帶人是按建筑服務開票 對的
2022-07-06
您好!你是說保養(yǎng)這個嗎?
2022-05-10
您好 請問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?一般納稅人不帶入的話一般納稅人稅率13% 小規(guī)模納稅人3%(現在優(yōu)惠1%)
2024-05-19
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