借:短期借款 290000 債務(wù)重組損失 17800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298834.95 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 8965.05 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 279900 貸:庫(kù)存商品 279900
老師我有個(gè)關(guān)于庫(kù)存商品退回供應(yīng)商的會(huì)計(jì)處理要問(wèn)下你,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)退貨時(shí)會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品?? 這個(gè)退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問(wèn)題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師們,小規(guī)模6月份銷(xiāo)售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷(xiāo)售的銷(xiāo)售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,小規(guī)模納稅人,樣品送檢不退回,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小規(guī)模納稅人外購(gòu)貨物,贈(zèng)送給客戶(hù)作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價(jià)稅合計(jì)金額是100,會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品100 貸:銀行存款100 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)100 貸:庫(kù)存商品99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫(kù)存商品不平呀
我小規(guī)模納稅人,用庫(kù)存商品抵還借款290000,商品成本279900,銷(xiāo)售價(jià)格307800,會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師您好,個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)2個(gè)公戶(hù)嘛,因?yàn)樗献骰锇橛辛硗庖粋€(gè)銀行的,為了多接一點(diǎn)業(yè)務(wù),在再開(kāi)一個(gè)公戶(hù),可以這樣操作嘛
老師好,公司租房金額較大,対方不給開(kāi)票且退了一部分金額都是対公操作。退的這部分金額老板個(gè)人(公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給老板)轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人(対方不想交稅),我公司正常做賬這樣有風(fēng)險(xiǎn)?老師這種情況我公司怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢?
非盈利組織行業(yè)協(xié)會(huì)6月銀行收到會(huì)費(fèi)3000元,會(huì)費(fèi)發(fā)票7月份開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
老師您好。教育行業(yè),開(kāi)其他電子設(shè)備*智能學(xué)習(xí)機(jī)和現(xiàn)代服務(wù)*自習(xí)室場(chǎng)地服務(wù),會(huì)牽涉哪些稅和費(fèi)
公司和個(gè)人的違約責(zé)任都有哪些?
老師 假如有一個(gè)中標(biāo)的建筑公司 審計(jì)要補(bǔ)4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫(xiě)?是填寫(xiě)房產(chǎn)面積嗎?
單位員工被辭退,單位承擔(dān)起員工的社保費(fèi)(個(gè)人和單位部分),一年。這做到工資表里應(yīng)發(fā)工資是社保數(shù),扣社保,實(shí)際發(fā)放工資0。還是不做工資,交社保后,直接計(jì)入管理費(fèi)用-賠償款?申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)人不能超過(guò)三個(gè)月一直工資為0要怎么實(shí)際賬務(wù)處理?