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老師,小規(guī)模納稅人,樣品送檢不退回,我做的會計分錄是:借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費 請問還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2021-08-10 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 16:52

你好,這個直接做費用處理,不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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快賬用戶3271 追問 2021-08-10 16:54

這樣做是對的哈。那之前問其他老師,為什么要叫我做:借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 感覺這個怪怪的,不太明白為什么要這樣做,請問這樣能人做不?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:56

你好,其他老師回復(fù)做收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。 那就需要問對方老師才知道原因的,我這邊是不好去猜測的?

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快賬用戶3271 追問 2021-08-10 16:56

這樣做有沒有問題呢 我不太懂都覺得不太對

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:57

你好,這個直接做費用處理,不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶3271 追問 2021-08-10 16:58

老師,那你直接告訴我一下分錄怎么寫吧,

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快賬用戶3271 追問 2021-08-10 16:59

我們就只有出庫單,其他什么都沒有。麻煩老師幫告訴我下會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:00

你好,借:銷售費用,貸:庫存商品?

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快賬用戶3271 追問 2021-08-10 17:01

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,這個直接做費用處理,不需要確認(rèn)應(yīng)交稅費,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2021-08-10
你好 購進退回是這樣做分錄 借;銀行存款等科目,貸;庫存商品 銷售退回是這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-04
你好,按照99來結(jié)轉(zhuǎn)的,你的成本是99嗎?
2021-08-10
你好是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-08-24
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 不結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-08
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