你好,如果你有需要交印花稅的業(yè)務(wù)需要自己去填稅源采集的
你好,我在電子稅務(wù)局做印花稅稅源信息采集室,嗯輸入了一個季度的期間,它提示沒有采集到稅源,這樣的話是否不需要交印花稅了?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當(dāng)時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
老師,記賬公司個體戶21申報了印花稅當(dāng)時是按權(quán)利許可證照申報的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點擊其他申報印花稅怎么看到申報記錄?我點擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個個體戶要不要報印花稅?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進(jìn)行了更正申報,在稅源采集時進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?