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年末,怎么將“應交稅費-應交增值稅”各明細科目對沖。

2022-01-15 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-15 22:19

您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

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快賬用戶4uvw 追問 2022-01-15 23:13

如果上月有留底稅額,那這月銷項大于進項,不知道怎么做分錄,

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齊紅老師 解答 2022-01-15 23:13

上月有留底稅額 請問分錄怎么寫的

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快賬用戶4uvw 追問 2022-01-15 23:18

我也不是很清楚,是去年,前年的賬,申報網站上留底稅額數額和未交增值稅的數額一樣,現在不知道怎么寫分錄了

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齊紅老師 解答 2022-01-16 07:04

那賬上未交增值稅在借方還是貸方

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您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2022-01-15
你好,這個不用的,今年補做即可的,學員
2022-01-15
如果是一般納稅人, 銷項稅額大于進項稅額, 結轉增值稅分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。
2021-01-26
同學,你好,目前有兩種做法,有轉出的,也有不轉出的。建議不做轉出, 貸方有余額結轉,借方有余額可以不結轉的。 貸方轉出 借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費—未交增值稅
2021-01-04
同學你好 年末增值稅明細科目有余額都要轉到應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅科目嗎——是的,三級科目是需要清零的;
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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