您好!記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),等認(rèn)證抵扣了再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好:我有專票待抵扣,還沒有認(rèn)證,我做會(huì)計(jì)分錄怎么做
我進(jìn)項(xiàng)1061211.37銷項(xiàng)662403.38,我還有396464.24未認(rèn)證抵扣,還有2343.75認(rèn)證留底了。年末會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,我們公司收到專票但未抵扣認(rèn)證等下個(gè)月認(rèn)證抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目下的待認(rèn)證與待抵扣怎么區(qū)分?我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒有認(rèn)證抵扣但想財(cái)務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認(rèn)證?怎么覺得兩科目差不多
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)與待抵扣進(jìn)項(xiàng)有什么區(qū)別怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司有員工從2021年到現(xiàn)在一直都是只交醫(yī)療保險(xiǎn)不交養(yǎng)老保險(xiǎn)的,養(yǎng)老保險(xiǎn)這次申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了,我應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下,交通運(yùn)輸類的普通發(fā)票為社么不可以抵扣,電子發(fā)票又可以抵扣?
請(qǐng)問為什么要在電子稅務(wù)局申報(bào)填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報(bào)?
請(qǐng)問一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營所得跟個(gè)稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個(gè)稅歸個(gè)稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
怎么看運(yùn)輸費(fèi)用的合理性,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性
公司非要我當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 但是我不負(fù)責(zé)報(bào)稅也不負(fù)責(zé)做賬和開票時(shí)間 我自己上去把負(fù)責(zé)人改成法人了 但是聯(lián)系方式留的還是我的 這樣稅務(wù)局會(huì)找我嗎?
我是一家種植合作社,可以提供農(nóng)機(jī)服務(wù),我上個(gè)月提供農(nóng)機(jī)服務(wù)23萬,但是未開票,請(qǐng)問我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?
新設(shè)立的分公司,需要在當(dāng)?shù)厣陥?bào)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損5年,假設(shè)2018年虧損了100萬,2019盈利了200萬,那我2019預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)就先彌補(bǔ)虧損100萬,還是到2019企業(yè)所得稅清算時(shí)即2020年5月彌補(bǔ)所得稅
老師我們運(yùn)輸車隊(duì) 自己買柴油 然后收到發(fā)票時(shí)候賬務(wù)處理和出庫時(shí)候賬務(wù)處理事什么樣的 還有入庫時(shí)候的賬務(wù)處理
資產(chǎn)負(fù)債表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)?
您好!如果最后是要交增值稅的,那就不是負(fù)數(shù),如果是多交了那就是負(fù)數(shù)