2019預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)就可以先彌補(bǔ)虧損100萬(wàn)
老師,2019年虧損了130萬(wàn),在2020年預(yù)繳所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)過(guò)30萬(wàn),那我2021年一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候能彌補(bǔ)的金額是100萬(wàn)還是130萬(wàn)?
我公司有2019-2020年度有虧損100萬(wàn), 2021年盈利60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)在第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),能不能先彌補(bǔ)2019-2020年的虧損,這親就不需要交企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅規(guī)定企業(yè)前5年內(nèi)的虧損是可以彌補(bǔ)的,那如果我們公司前5年累計(jì)虧損100萬(wàn),到第六年盈利了,第六年的利潤(rùn)還可以去彌補(bǔ)前面5年的虧損嗎?
老師,如果調(diào)整2020年企業(yè)所得稅,2019年末有虧損,2020年彌補(bǔ)虧損以后實(shí)際交了5萬(wàn)企業(yè)所得稅,但是在做賬的時(shí)候那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅是9萬(wàn),那彌補(bǔ)虧損的那部分應(yīng)交稅費(fèi)如何做分錄
我想問(wèn)一下,企業(yè)年度所得稅匯算清繳中有一個(gè)彌補(bǔ)虧損的,如果24年我交了10萬(wàn)企業(yè)所得稅,我23年虧損了100萬(wàn)是可以彌補(bǔ)24年的正數(shù)的所得額的吧,那彌補(bǔ)之后,我24年交了10萬(wàn)所得稅還能退嗎?
主營(yíng)建筑服務(wù):外購(gòu)材料13%、提供服務(wù)13% 但很多企業(yè)都是在一個(gè)合同,內(nèi)容是承包XX項(xiàng)目,全部都按9% 來(lái)開(kāi),材料進(jìn)項(xiàng)是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問(wèn)題1:機(jī)械租賃:若出租方同時(shí)提供設(shè)備與操作人員,屬于“建筑服務(wù)”,適用?9%?的稅率;問(wèn)題2:機(jī)械租賃:只提供設(shè)備服務(wù),適用?13%?的稅率;?
第二題中,公允價(jià)值變動(dòng)賬務(wù)處理為什么不考慮減值的30,減值已經(jīng)實(shí)際發(fā)生屬于第三階段減值呀
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本100萬(wàn),以6萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之10股權(quán),企業(yè)實(shí)繳資本38萬(wàn),未分配利潤(rùn)有18萬(wàn),需要繳納多少個(gè)人所得稅
紅色對(duì)號(hào)地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請(qǐng)問(wèn)我們公司是做貿(mào)易的,然后別人給我們公司開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,我們可以開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問(wèn)一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢退回來(lái)嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在自查期,與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開(kāi)導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請(qǐng)問(wèn)是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個(gè)月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫(kù)存有差異,實(shí)際庫(kù)存大于賬面余額,這個(gè)要怎么處理呢
那這個(gè)虧損數(shù)100萬(wàn)是2018年所得稅清算納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅額,是這樣吧?
應(yīng)納稅所得額
不是,是18年匯算清繳里邊的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可以彌補(bǔ)的虧損