你好,銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,一般納稅人進項大于銷項怎么做分錄呢
一般納稅人,進項大于銷項稅額,分錄怎么做?
請問一般納稅人企業(yè),有進項有銷項,如果進項大于銷項,或者銷項大于進項,會計分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
一般納稅人,銷項大于進項怎么做計分錄
一般納稅人進項大于銷項會計分錄
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是的,是這樣的
如果當(dāng)月只有進項沒有銷項呢
你好,如果當(dāng)月只有進項,沒有銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
是在當(dāng)月做嗎
你好,是的,是在當(dāng)月做
如果當(dāng)月有留抵增值稅呢
你好,如果當(dāng)月有留抵增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
好的,明白
如果,支付往來款,是放在其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款
你好,具體是什么性質(zhì)的往來款,之前有欠對方款項嗎?
法人之間的往來,之前沒有欠款
你好,之前沒有欠款,是通過其他應(yīng)收款科目掛賬?
怎么區(qū)分這個其他應(yīng)收,其他應(yīng)付呢
你好 對方欠單位的,是其他應(yīng)收款 單位欠對方的,是其他應(yīng)付款?
好的,明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款又是如何區(qū)分
你回頭看一下你的所有提問的問題,一個不挨一個(完全不相關(guān)) 應(yīng)收賬款:取得收入款項沒有收到 應(yīng)付賬款:購進款項款項沒有支付 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)