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一般納稅人,銷項大于進項怎么做計分錄

2022-01-15 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-15 10:37

你好,銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 10:38

是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:49

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:08

如果當(dāng)月只有進項沒有銷項呢

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:13

你好,如果當(dāng)月只有進項,沒有銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:13

是在當(dāng)月做嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:20

你好,是的,是在當(dāng)月做

你好,是的,是在當(dāng)月做
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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:21

如果當(dāng)月有留抵增值稅呢

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:28

你好,如果當(dāng)月有留抵增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:49

好的,明白

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:50

如果,支付往來款,是放在其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:52

你好,具體是什么性質(zhì)的往來款,之前有欠對方款項嗎?

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:53

法人之間的往來,之前沒有欠款

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:54

你好,之前沒有欠款,是通過其他應(yīng)收款科目掛賬?

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:55

怎么區(qū)分這個其他應(yīng)收,其他應(yīng)付呢

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:57

你好 對方欠單位的,是其他應(yīng)收款 單位欠對方的,是其他應(yīng)付款?

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 11:58

好的,明白

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:59

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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快賬用戶7074 追問 2022-01-15 12:06

那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款又是如何區(qū)分

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齊紅老師 解答 2022-01-15 12:07

你回頭看一下你的所有提問的問題,一個不挨一個(完全不相關(guān)) 應(yīng)收賬款:取得收入款項沒有收到 應(yīng)付賬款:購進款項款項沒有支付 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

你回頭看一下你的所有提問的問題,一個不挨一個(完全不相關(guān))
應(yīng)收賬款:取得收入款項沒有收到
應(yīng)付賬款:購進款項款項沒有支付
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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你好,銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-01-15
你好,進項大于銷項: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項大于進項: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-02-01
借進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銷項稅額,
2021-01-15
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2020-09-25
進項稅大于銷項稅不用轉(zhuǎn)出
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