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老師好,12月將一筆其他應(yīng)付帳款的借方,做到其他應(yīng)收款的借方。這個(gè)月要調(diào)賬,分錄怎么寫???

2022-01-15 09:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 09:19

您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶3988 追問 2022-01-15 09:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-15 09:21

您好,解答完畢不必回復(fù)。

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您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2022-01-15
可以的 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2022-01-16
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
同學(xué)你好,這個(gè)月應(yīng)該這樣做會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2020-09-01
是的,您可以先沖銷6月份的錯(cuò)誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實(shí)際情況。
2024-10-17
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