您好!這個(gè)模式不是你們貸款然后自己買資產(chǎn)嗎?
你好,找宋生老師繼續(xù)沒解決完的問題
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn),現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
傭金稅前扣除比例是多少,怎么計(jì)算的
你好,找宋生老師提問一下問題
公司有加工布,工人成本計(jì)入什么科目,。然后收到加工費(fèi)又計(jì)入什么科目
老師,能繼續(xù)回答一下我的問題嗎?
請(qǐng)問印花稅怎么做科目
你好,找宋生老師解決一下問題
公司交的五險(xiǎn)一金和代繳的個(gè)稅都是在哪里交?
老師,如果上月有未交增值稅,月末計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)在一個(gè)分錄還是分開2張憑證?
嗯嗯,相當(dāng)于就是。后面我們是支付166萬(wàn)元。150萬(wàn)是融資租賃公司打款給我們的。
那這個(gè)多出的16萬(wàn)不就是利息嗎?這個(gè)貌似不是融資租賃哦,你們協(xié)議具體怎么簽的呢?
但是,簽的是融資租賃合同的合同
那這樣的話,你們購(gòu)買了固定資產(chǎn)后 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:銀行存款
我們后面是按期還款,還21期。前7期是98000,后面遞減。
您好!這是還款方式,固定資產(chǎn)按照現(xiàn)值入賬,差額記入未確認(rèn)融資費(fèi)用哦
我們不是先收到150萬(wàn)的銀行存款,我做的是,借:銀行存款150萬(wàn)未確認(rèn)融資租賃費(fèi)用16萬(wàn)貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款166萬(wàn)。就是造成融資租賃固定資產(chǎn)沒有確認(rèn)。但是不做銀行存款的話,銀行存款賬又不平。
所以,想咨詢一下這個(gè)固定資產(chǎn)需要怎么入賬?
您好!所以你們這個(gè)我覺得不是融資租賃了,就是貸款利息了 正常的融資租賃是融資租賃公司把資產(chǎn)買回來(lái)租給你們,此時(shí)你們固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是現(xiàn)值,和長(zhǎng)期應(yīng)付款的差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用處理 所以你們這個(gè)如果要按照融資租賃來(lái)做的話,也只能按照現(xiàn)值來(lái)確認(rèn)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,但是未確認(rèn)融資費(fèi)用就和16萬(wàn)有差額,那么是否可以考慮固定資產(chǎn)就按照150來(lái)入賬呢?
嗯嗯,是的。老師,那請(qǐng)問我們收到的150萬(wàn)的銀行存款,怎么做賬務(wù)處理呢。
就是你這么做的,買固定資產(chǎn)時(shí)用銀行存款支付