同學(xué)你好 先都填寫百分之三 然后再填寫減免稅明細(xì)表減免的百分之二

小型微利企業(yè)同時(shí)開具了1%跟3%的普票,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報(bào)增值稅的時(shí)候把銷售額填錯(cuò)在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
小微企業(yè),季度開具普票30000元,在申報(bào)增值稅時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?還是直接空保存?
23年1月份開了0%1%3%的電子普票,申報(bào)增值稅時(shí)候怎么填寫增值稅申報(bào)表
老師,我把去工地干活干幾天的臨時(shí)工做成了應(yīng)付職工薪酬-兼職工資,也正常申報(bào)個(gè)稅了,這樣可以嗎
請(qǐng)問如果試算平衡表 試算平衡了,能證明資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽就是正確嗎?
裝修廠房?jī)艋囬g,花了一百來萬,這個(gè)要放在長(zhǎng)期攤銷攤3年嗎
請(qǐng)問試算平衡代表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是對(duì)的嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)原來按3%預(yù)申報(bào)增值稅但是沒有繳納,現(xiàn)在開發(fā)票按5%開,怎么能夠按剩下的2%申報(bào)稅款,而不是5%全部進(jìn)行申報(bào)
你好。請(qǐng)問一下,我們公司是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個(gè)是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅
各位老師大家好,社保醫(yī)療這一塊,單位和個(gè)人計(jì)提扣繳的賬務(wù)處理分錄怎么做,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,詳細(xì)一點(diǎn),謝謝老師
你好。請(qǐng)問一下,我們公司是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個(gè)是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅
用于研發(fā)的廠房可以加計(jì)扣除嗎
我是小規(guī)模納稅人 開具5萬無元 百分之三的專票有增值稅減免嗎


老師您好 按3%不含稅銷售額填在10欄嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 第一欄和第三欄都要填寫的
這樣應(yīng)該怎么填寫?
主表都填寫百分之三不含稅 然后填寫減免明細(xì)表減免的14835.66*2%
老師您好,填在第一跟第三欄顯示銷售額未達(dá)起征點(diǎn)呢
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模填寫在小微企業(yè)免稅欄
主表都是按照3%稅率算出不含稅銷售額填在10欄是吧 然后再填寫減免明細(xì)表
對(duì)的,免稅的都是全額的不含稅收入
不行呢老師 顯示這