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老師,11月份有一些發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,這些費用發(fā)票要怎么處理?

2022-01-14 17:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 17:55

你好,屬于二一年的,你用以前年度損益調(diào)整來做。

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你好,屬于二一年的,你用以前年度損益調(diào)整來做。
2022-01-14
沖原暫估,然后按發(fā)票的做。庫存核算有差異時要找出原因并相應做進出庫存的成本調(diào)整。
2023-02-12
你好 可以重新作廢報表把費用入進去的哈 或者做到1月份的哈
2024-01-09
你好,那開沒開紅字發(fā)票呢
2020-11-06
關鍵是你9月怎樣做的分錄?
2022-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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