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老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設(shè)計費,支付設(shè)計費時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?

2022-01-14 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-14 15:25

是不是開發(fā)成本的這個余額,沒有計入資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面

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快賬用戶7861 追問 2022-01-14 15:28

要在哪里查

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快賬用戶7861 追問 2022-01-14 15:29

開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費三級科目是這次才設(shè)的,以前沒有三級科目

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齊紅老師 解答 2022-01-14 15:30

你科目余額表有余額的話,資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面應(yīng)該有這個金額啊

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是不是開發(fā)成本的這個余額,沒有計入資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面
2022-01-14
借銷售費用差旅費貸,應(yīng)付職工薪酬、差旅費報銷。
2021-10-08
公司的錢打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
同學(xué)你好 不可以 不是你們名義貸款的
2021-03-18
你好,對的,是的,你的管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?
2023-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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