同學(xué),你好 你按照開(kāi)票系統(tǒng)里面的金額填寫(xiě),手動(dòng)改正申報(bào)表
小規(guī)模申報(bào)增值稅表里帶出的收入數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng)加出的數(shù)據(jù)差4分錢(qián),怎么處理,
老師,我是小規(guī)模的,增值稅申報(bào)表系統(tǒng)帶出的比我ukey導(dǎo)出的數(shù)據(jù)多了1分錢(qián),有沒(méi)有影響的?
老師,小規(guī)模開(kāi)票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來(lái)的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表與開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù),稅額相差1分錢(qián)怎么處理?
申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)帶出來(lái)的稅和開(kāi)票數(shù)據(jù)不一樣怎么處理?
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費(fèi) 計(jì)入了福利費(fèi) 后面所得稅申報(bào)的時(shí)候全額扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問(wèn)題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個(gè)月,7月,然后在7月的憑證后面再補(bǔ)充正確的憑證,不知道這樣對(duì)不對(duì)
老師 備注往來(lái)款的話(huà)是掛其它應(yīng)付還是短期借款或者長(zhǎng)期借款
收款方是A公司,開(kāi)票方是B公司,同時(shí)收到一份說(shuō)明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開(kāi)具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過(guò)么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點(diǎn)多少
老師你好 未分配利潤(rùn)可以用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤(rùn)嗎
老師個(gè)體工商戶(hù)25年2季度還是定期定額,3季度開(kāi)票99萬(wàn)多,這次申報(bào)3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓(xùn)手冊(cè)可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學(xué)習(xí)用,一直都是計(jì)入辦公費(fèi)里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價(jià)金額,有本期購(gòu)進(jìn)的數(shù)量單價(jià)金額,有本期銷(xiāo)售的數(shù)量單價(jià)金額,問(wèn)下本期成本我該怎么算?