你好,你這個要去核對,看具體是什么原因產(chǎn)生的,哪一個發(fā)票對不上,有沒有入過賬。
老師,2個月前認(rèn)證過的進(jìn)項稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務(wù)局認(rèn)證勾選系統(tǒng)的稅額就多出來這幾張發(fā)票的。但是,賬上的稅額少,我現(xiàn)在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項稅額是發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導(dǎo)致報表不平衡,請問老師我該如何處理?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進(jìn)項記的是待抵扣進(jìn)項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
請問老師,因供應(yīng)商開具給我司的進(jìn)項發(fā)票,稅金對方未繳納,稅務(wù)通知我司先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,待對方繳納稅金后,再認(rèn)證抵扣,但是我司將該筆稅款已于上月認(rèn)證抵扣,這月做轉(zhuǎn)出,請問我司在稅務(wù)申報和賬務(wù)處理還有認(rèn)證平臺分別怎么操作?
老師,我們有一張發(fā)票未認(rèn)證和做入賬標(biāo)記。供應(yīng)商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票,剩余未沖紅金額1690.27,稅額219.73元。但是電子稅務(wù)局的勾選認(rèn)證系統(tǒng)就是找不到這個219.73元的進(jìn)項金額,已經(jīng)聯(lián)系了稅務(wù)局,他們也不知道原因,請問我這個要怎么處理呀?
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財務(wù)報表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補稅。這個稅務(wù)口徑,需要更正申報嗎?比如經(jīng)濟業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報,然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報社保信息中的:基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額和參加生育保險本期實際繳費金額,請問要怎么區(qū)分填報,因為現(xiàn)在社保把這兩項合并為:基本醫(yī)療保險(含生育)申報了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費應(yīng)該怎么做賬?
對不上了,那些發(fā)票估計是很久之前對方?jīng)]有寄過來
你好,這樣子的話建議你賬上慢慢做到管理費用其他里面去算了。
現(xiàn)在要把這部分余額轉(zhuǎn)出,就是不知道怎樣做賬
你好,你寄到管理費用其他里面去。