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老師好,一個銀行回單,收款單位是統(tǒng)一版財稅庫行待結(jié)算財政款項賬戶-天津, 摘要是財稅庫行聯(lián)網(wǎng)劃繳稅款, 這是交的什么錢呢?謝謝

2022-01-13 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 20:38

你好,收款單位是統(tǒng)一版財稅庫行待結(jié)算財政款項賬戶,摘要是財稅庫行聯(lián)網(wǎng)劃繳稅款,說明是繳納的某某稅款?

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快賬用戶9977 追問 2022-01-13 20:45

老師好,是社保嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:46

你好,可能是稅款,也可能是社??铐?

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快賬用戶9977 追問 2022-01-13 20:47

是小規(guī)模納稅人,這個錢是12月15號交的,他們不是10月1月繳納稅款嗎?是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 20:48

你好,可能是稅款,也可能是社??铐?(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,收款單位是統(tǒng)一版財稅庫行待結(jié)算財政款項賬戶,摘要是財稅庫行聯(lián)網(wǎng)劃繳稅款,說明是繳納的某某稅款?
2022-01-13
您好,同學(xué),很高興回答
2023-09-22
首先,對于你所提供的分錄,我并沒有看到明顯的錯誤。你的做賬方式基本符合我國企業(yè)會計制度的要求。不過,我想你可能還沒有提及到“專項應(yīng)付款”這個科目的使用。 “專項應(yīng)付款”是一個特別的負債科目,用來核算政府部門撥入的具有指定用途的專項資金。當(dāng)你收到這筆資金時,你會記入“專項應(yīng)付款”的貸方,而在你使用這筆資金付出相關(guān)的成本或費用時,你會記入“專項應(yīng)付款”的借方。 關(guān)于你提到的上繳收益并給財政的環(huán)節(jié),這個需要具體看你的業(yè)務(wù)情況。一般來說,如果你上繳的是財政專項債的收益,可能不需要做額外的會計處理,因為這個上繳實際上是一種債務(wù)的償還行為,不是經(jīng)營活動的結(jié)果。 但是,如果你的上繳收益并非是財政專項債的收益,而是一種經(jīng)營活動的收益,那么你需要把這部分收益記入到“其他業(yè)務(wù)收入”的借方,同時記入到“銀行存款”的貸方。
2023-09-22
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設(shè)備款項: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯誤,需要進行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務(wù)會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
同學(xué)你好,財務(wù)會計銀行存款和預(yù)算會計資金結(jié)存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
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