您好,同學(xué),很高興回答
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財(cái)政撥給我們一筆錢基建項(xiàng)目???,借:銀行存款,貸:財(cái)政補(bǔ)助收入,付給工程公司時(shí),借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財(cái)政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補(bǔ)計(jì)一比支出嗎?還是怎么處理
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒有應(yīng)付賬款,財(cái)政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1. 記錄財(cái)政支付的款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:未分配利潤(以前年度盈余) 請注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會(huì)計(jì)分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進(jìn)行調(diào)整。 預(yù)算會(huì)計(jì)呢 是財(cái)政直接支付,不經(jīng)我們賬戶
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個(gè)稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時(shí)候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識(shí)點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會(huì)計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費(fèi)用可以手動(dòng)編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會(huì)做,有時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個(gè)體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?