您好 勾選平臺(tái)正常勾選,然后再報(bào)表填寫當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)。 然后你不抵扣就自動(dòng)留抵了。

老師,你好!我公司4月份的發(fā)票有兩張沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證要怎么操作?是增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面填寫逾期抵扣申請(qǐng)嗎?
#提問(wèn)#我司是購(gòu)貨方,10月認(rèn)證了客戶開(kāi)給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票本身還沒(méi)有收到,現(xiàn)在我進(jìn)增值稅發(fā)票綜合平臺(tái),顯示此發(fā)票已紅沖,我方10月已申報(bào)抵扣但未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這要怎么操作嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只想認(rèn)證,但當(dāng)期暫不抵扣,增值稅綜合平臺(tái)里應(yīng)該怎樣操作呢?還有報(bào)稅表里的進(jìn)項(xiàng)那頁(yè)怎么填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷項(xiàng)票,需要填寫表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額有的說(shuō)在稅控盤里就有了,有的說(shuō)電子稅務(wù)局里認(rèn)證,是嗎?但我打開(kāi)增值稅申報(bào)表里自動(dòng)出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額?但是在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)那顯示沒(méi)認(rèn)證,應(yīng)該怎么操作呢?
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

