你好,可以的,沒問題的
老師,你好。請問以前年度收到生育津貼10000元,分錄:借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款10000;當(dāng)時扣除單位墊付的工資7000元后,實報3000元,分錄:借:其他應(yīng)付款3000元,貸:現(xiàn)金3000元。以上都是2016年的事項和分錄,現(xiàn)在要對其中7000元作以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整的分錄咋做?
請問老師,我們單位幫員工交了企業(yè)年金,其中2019年到2020年的單位部分我直接做以前年度損益,分錄就是:借以前年度損益 (2019-2020年單位部分) 借:管理費用(2021年單位部分) 借其他應(yīng)收款(員工個人部分) 貸:銀行存款 這分錄是對的嗎?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒得以前年度損益調(diào)整
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯了,應(yīng)該如何調(diào)整?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
對我別的會計處理沒有影響吧
沒有的,這個很正常的