那你退回的這部分就放到營業(yè)外收入減免稅額處理。
老師,因為疫情原因,小規(guī)模納稅人暫時免征房產(chǎn)產(chǎn)稅和土地使用稅,但是我不知道,我交了,然后后期稅務局把這個稅退回來了,這個退稅我該怎么做會計分錄?
小規(guī)模納稅人,2020年計提了土地使用稅和房產(chǎn)稅9萬,并已足額繳納稅款,之后疫情期間又退回兩萬,如何做會計分錄?
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設備24萬元(預計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設備24萬元(預計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設備24萬元(預計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應納所得稅稅額。
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?