?同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅不計(jì)入成本的
老師,想請(qǐng)問去年退貨存貨成本先預(yù)估做賬了,1月份取得銷項(xiàng)發(fā)票,是需要把去年預(yù)估做賬的成本沖減重新做賬,還是可以直接再補(bǔ)充進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這一步呀
一般納稅人簡(jiǎn)易征收,還是可以取得進(jìn)項(xiàng)是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進(jìn)項(xiàng)是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
企業(yè)通過債務(wù)重組取得一批 A 材料,公允價(jià)值(不含增值稅)為5000元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元;重組債權(quán)的賬面余額為80000元,已并提減值準(zhǔn)備15000元,公允價(jià)值為60000元。該企業(yè)取得 A 材料的人賬成本為A .50000元 B .53500元 C .58500元 D .60000元
通過債務(wù)重組取得的存貨入賬成本需要減去可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是一般納稅人,采購(gòu)貨物取得增值稅專用發(fā)票,本月不去勾選抵扣,怎么做賬務(wù)處理?還有就是我們每個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)要多,會(huì)存在留抵的,月末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)賬務(wù)怎么處理
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級(jí)科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,24個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,18個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個(gè)和那個(gè)
老師,請(qǐng)問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會(huì)書畫大賽獎(jiǎng)金12萬無發(fā)票,1、可需要工會(huì)開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤(rùn)負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會(huì)不會(huì)很多?。装賶K的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個(gè)想法嗎?或者還是我理解錯(cuò)了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對(duì)嗎?后面會(huì)不會(huì)越來越多的呀?后面工作排查會(huì)不會(huì)出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對(duì)不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個(gè)我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?